监视索引号53040000136201601000
宝运莱
2022年度部分决算果真目录
目录
第一部分 宝运莱概况
一、主要职能
二、部分基本情形
第二部分 2022年度部分决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算表
五、一样平常公共预算财务拨款收入支出决算表
六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表
七、一样平常公共预算财务拨款子目支出决算表
八、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
九、国有资源谋划预算财务拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情形表
第三部分 2022年度部分决算情形说明
一、收入决算情形说明
二、支出决算情形说明
三、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
四、财务拨款“三公”经费支出决算情形说明
第四部分 其他主要事项及相关口径情形说明
一、机关运行经费支出情形
二、国有资产占用情形
三、政府采购支出情形
四、部分绩效自评情形
(一)部分整体支出绩效自评情形
(二)部分整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他主要事项情形说明
六、相关口径说明
第五部分 名词诠释
宝运莱
2022年部分决算体例说明
第一部分 宝运莱概况
一、主要职能
(一)主要职能
宝运莱于2022年3月经云南省人民政府批准建设,由玉溪市人民政府举行,是一所公办专科条理的通俗高等职业学院。学院实验中国共产党宝运莱委员会向导下的校长认真制,以三年制高职专科教育为主,适当生长五年制大专,鼎力大举开展多样化继续教育、社会培训。
(二)2022年度重点事情使命概述
2022年,意义特殊。陪同奔涌的国家职业教育生长大潮,宝运莱(以下简称“学院”)应运而生,于3月1日在云南省教育厅批准筹建,学院建设生长事情踏上新征程。建院伊始,百事待举,学院在党政的准确向导下先行继续,细密团结和依赖学院全体事情职员,牢牢围绕学院中心和重点事情,一直刷新事情作风,起劲强化组织协调,周全增强内部治理,顺遂完成磷器项事情使命。
二、部分基本情形
(一)机构设置情形
我部分共设置10个内设机构,包括:办公室(党委巡察办)、纪检科、组织部、宣传部、学生科(学生事情部、武装部)、教务科、财务科、人事科、审计科、守卫科。所属单位0个。
(二)决算单位组成
纳入宝运莱2022年度部分决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法治理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(三)部分职员和车辆的体例及实有情形
宝运莱2022年尾实有职员体例17人。其中:行政体例0人(含行政工勤体例0人),事业体例17人(含参公治理事业体例0人);在职在编实有行政职员0人(含行政工勤职员0人),事业职员17人(含参公治理事业职员0人)。
尚未移交养老包管基金发放养老金的离退休职员共计0人(离休0人,退休0人);由养老包管基金发放养老金的离退休职员0人(离休0人,退休0人)。
实有车辆体例0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部分决算表
(详见附件)
本部分2022年度无一样平常公共预算财务拨款子目支出,《一样平常公共预算财务拨款子目支出决算表》为空表。本部分2022年度无政府性基金预算财务拨款收入支出决算表,《政府性基金预算财务拨款收入支出决算表》为空表。本部分2022年度无政府性基金预算财务拨款收入支出决算表,《政府性基金预算财务拨款收入支出决算表》为空表。本单位属于二级单位,部分整体支出绩效自评情形由主管部分统一果真,故本表为空表。本单位属于二级单位,部分整体支出绩效自评表由主管部分统一果真,故本表为空表。本单位属于二级单位,部分整体支出绩效自评表由主管部分统一果真,故本表为空表。
第三部分 2022年度部分决算情形说明
一、收入决算情形说明
宝运莱2022年度收入合计1,323,872.18元。其中:财务拨款收入1,323,872.18元,占总收入的100.00%;上级津贴收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;谋划收入0.00元,占总收入的0.00%;隶属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增添1,323,872.18元,增添100.00%,主要原由于宝运莱为2022年新建设单位,故2021年尚未最先决算,导致增添抵达100%。其中:财务拨款收入增添1,323,872.18元,增添100.00%,主要原由于宝运莱为2022年新建设单位,故2021年尚未最先决算,导致增添抵达100%。;上级津贴收入增添0.00元,增添0.00%;事业收入增添0.00元,增添0.00%;谋划收入增添0.00元,增添0.00%;隶属单位上缴收入增添0.00元,增添0.00%,主要原由于宝运莱为2022年新建设单位,故2021年尚未最先决算,导致增添抵达100%;其他收入增添0.00元,增添0.00%。
二、支出决算情形说明
宝运莱2022年度支出合计1,323,872.18元。其中:基本支出1,323,872.18元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;谋划支出0.00元,占总支出的0.00%;对隶属单位津贴支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增添1,323,872.18元,增添100.00%,主要原由于宝运莱为2022年新建设单位,故2021年尚未最先决算,导致增添抵达100%,主要原由于宝运莱为2022年新建设单位,故2021年尚未最先决算,导致增添抵达100%。其中:基本支出增添1,323,872.18元,增添100.00%,主要原由于宝运莱为2022年新建设单位,故2021年尚未最先决算,导致增添抵达100%;项目支出增添0.00元,增添0.00%;上缴上级支出增添0.00元,增添0.00%;谋划支出增添0.00元,增添0.00%;对隶属单位津贴支出增添0.00元,增添0.00%。
(一)基本支出情形
2022年度用于包管宝运莱机关、下属事业单位等机构正常运转的一样平常支出1,323,872.18元。其中:基自己为、津贴津贴等职员经费支出1,275,794.86元,占基本支出的96.37%;办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费48,077.32元,占基本支出的3.63%。
(二)项目支出情形
2022年度用于包管宝运莱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政事情使命或事业生长目的,用于专项营业事情的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
(一)一样平常公共预算财务拨款支出决算总体情形
宝运莱2022年度一样平常公共预算财务拨款支出1,323,872.18元,占今年支出合计的100.00%。与上年相比增添1,323,872.18元,增添100.00%,主要缘故原由剖析宝运莱于2022年3月经云南省人民政府批准建设,属于新建设的单位。
(二)一样平常公共预算财务拨款支出决算详细情形
1.一样平常公共效劳(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
4.公共清静(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出1,021,767.10元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的77.18%。主要用于职员人为、津贴津贴以及学院一样平常运转所需的一些须要支出。
6.科学手艺(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
8.社会包管和就业(类)支出113,605.44元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的8.58%。主要用于职员社保费缴纳支出。
9.卫生康健(类)支出79,949.64元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的6.04%。主要用于职员社保费缴纳支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
15.商业效劳业等(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
19.住房包管(类)支出108,550.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的8.20%。主要用于缴纳职员住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
21.国有资源谋划预算(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
22.灾难防治及应急治理(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特殊国债安排(类)支出0.00元,占一样平常公共预算财务拨款总支出的0.00%。
四、财务拨款“三公”经费支出决算情形说明
2022年度财务拨款“三公”经费支出决算中,财务拨款“三公”经费支出年头预算为0.00元,支出决算为1,180.00元,完成年头预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算1,180.00元,占总支出决算的100.00%,详细是海内接待费支出决算1,180.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情形如下:
(一) 一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算总体情形
宝运莱2022年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出年头预算为0.00元,支出决算为1,180.00元,完成年头预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年头预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年头预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年头预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,180.00元,完成年头预算的100%。2022年度般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数大于年头预算数的主要缘故原由是宝运莱是新建设的单位,无上年数据,无预算数据。
2022年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数比上年增添1,180.00元,增添100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增添0.00元,增添0.00%;公务用车购置费支出决算增添0.00元,增添0.00%;公务用车运行维护费支出决算增添0.00元,增添0.00%;公务接待费支出决算增添1,180.00元,增添100.00%。2022年度一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算增添的主要缘故原由是宝运莱是新建设的单位,无上年数据,无预算数据。
(二) 一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出实物量的详细情形
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆?б谎匠9苍に悴莆癫畹墓裼贸当S辛课0辆。
3.安排海内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与其他学校商议团结办学事宜爆发的接待支出。
第四部分 其他主要事项及相关口径情形说明
一、机关运行经费支出情形
宝运莱2022年机关运行经费支出0.00元,增添0.00元,增添0.00%。
二、国有资产占用情形
阻止2022年12月31日,宝运莱资产总额12,974,015.07元,其中,流动资产42,750.00元,牢靠资产11,935,628.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产995,636.85元,其他资产0.00元(详细内容详见附表)。与上年相比,今年资产总额增添12,974,015.07元,其中牢靠资产增添11,935,628.22元。处置惩罚衡宇修建物0.00平方米,账面原值0.00元;处置惩罚车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置惩罚收入0.00元;出租衡宇0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情形表详见附表)
三、政府采购支出情形
2022年度,部分政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购效劳支出0.00元。授予中小企业条约金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部分绩效自评情形
部分绩效自评情形详见附表。
五、其他主要事项情形说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中职员经费包括人为福利支出和对小我私家和家庭的津贴,公用经费包括商品和效劳支出、资天性支出等职员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用财务拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)凭证党中央、国务院有关文件及部分预算治理有关划定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过桥过盘费、包管费、清静奖励用度等支出;公务用车指用于推行公务的无邪车辆,包括省部级干部专车、一样平常公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
(四)“三公”经费决算数是指各部分(含下属单位)昔时通过本级一样平常公共预算财务拨款和以前年度一样平常公共预算财务拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词诠释
部分决算:各部分依据国家有关执律例则划定及其推行职能情形体例,反应部分所有预算收支和结余执行效果及绩效等情形的综合性年度报告,是刷新部分预算执行以及体例后续年度部分预算的参考和依据。
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